posplus:pro:dovidnyky:partnery
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| Наступна ревізія | Попередня ревізія | ||
| posplus:pro:dovidnyky:partnery [2026/08/20 13:01] – створено - зовнішнє редагування 127.0.0.1 | posplus:pro:dovidnyky:partnery [2026/09/13 19:16] (поточний) – зовнішнє редагування 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Рядок 3: | Рядок 3: | ||
| =====Список===== | =====Список===== | ||
| - | Екран | + | {{ : |
| - | Таблиця постачальників: | + | Екран поділено на дві частини: |
| - | * **Борг (наш)** — скільки підприємство винне постачальнику: | + | |
| + | Таблиця постачальників: | ||
| + | * **Ми винні** — скільки підприємство винне постачальнику: | ||
| * **Оплачено** — сума всіх платежів постачальнику. | * **Оплачено** — сума всіх платежів постачальнику. | ||
| - | * Рядок постачальника підсвічується | + | * **Стан** — позначка «борг» або «переплата»; без боргу позначки немає. |
| + | * Над таблицею — перемикач **Усі** / **Ми винні** / **Розрахунки закриті** з лічильниками і поле **Пошук** (назва, контактна особа, телефон або email). | ||
| - | Клік по рядку підвантажує його документи в таблицю | + | Клік по рядку підвантажує його документи в таблицю внизу; подвійний клік одразу відкриває картку постачальника на редагування. |
| - | Панель інструментів | + | Кнопки |
| * **Додати** — нова картка постачальника. | * **Додати** — нова картка постачальника. | ||
| * **Редагувати** — картка обраного постачальника (те саме, що подвійний клік по рядку); | * **Редагувати** — картка обраного постачальника (те саме, що подвійний клік по рядку); | ||
| * **Видалити** — видалення обраного постачальника (без вибору — «Оберіть постачальника для видалення»). Заблоковано, | * **Видалити** — видалення обраного постачальника (без вибору — «Оберіть постачальника для видалення»). Заблоковано, | ||
| - | * **Оплата | + | * **Оплата** — оплата на загальну суму боргу обраному постачальнику, |
| - | * **Акт звірки з постачальником** — див. розділ «Акт звірки» нижче; без вибору постачальника — «Оберіть постачальника». | + | * **Звірка** — акт звірки, |
| + | * **Оплата документа** — оплата обраної накладної, | ||
| - | Додавання, | + | Додавання, |
| - | Таблиця | + | Таблиця |
| =====Фільтри===== | =====Фільтри===== | ||
| - | Вертикальна панель | + | Ряд |
| Тип документа: | Тип документа: | ||
| - | * **Усі | + | * **Усі** — надходження, |
| - | * **Надходження** — лише накладні надходження від постачальника. | + | * **Продаж** — лише накладні надходження від постачальника |
| - | * **Повернення | + | * **Повернення** — лише повернення товару постачальнику. |
| - | * **Оплати | + | * **Оплати** — лише платежі постачальнику. |
| Період (за замовчуванням при відкритті екрана — 30 днів): | Період (за замовчуванням при відкритті екрана — 30 днів): | ||
| - | * **Останніх | + | * **30 днів** |
| - | * **Поточний місяць** | + | * **Місяць** |
| - | * **Попередній | + | * **Попередній** |
| - | * **Пів року** | + | * **Півроку** |
| * **Рік** | * **Рік** | ||
| - | Стан оплати (діє лише для надходжень — будь-яка з трьох кнопок одразу перемикає тип документа на «Надходження»): | + | Стан оплати (діє лише для надходжень — будь-яка з трьох кнопок одразу перемикає тип документа на надходження): |
| - | * **Не сплачені** — сума оплат по накладній менша за суму накладної. | + | * **Несплачені** — сума оплат по накладній менша за суму накладної. |
| * **Сплачені** — накладна сплачена повністю. | * **Сплачені** — накладна сплачена повністю. | ||
| - | * **Усі** — без фільтра за оплатою. | + | * **Будь-які** — без фільтра за оплатою. |
| - | Під фільтрами — кнопка **Сплатити**: оплачує обрану в таблиці накладну надходження (саме цю накладну, | + | Кнопка **Оплата документа** над списком |
| =====Форма додавання/ | =====Форма додавання/ | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| Модальне вікно «Новий постачальник» / «Редагування постачальника» — кнопки **Додати** / **Редагувати** зі списку або подвійний клік по рядку. Поля: | Модальне вікно «Новий постачальник» / «Редагування постачальника» — кнопки **Додати** / **Редагувати** зі списку або подвійний клік по рядку. Поля: | ||
| - | * **Назва постачальника** — обов' | + | * **Назва** — обов' |
| * **Контактна особа** | * **Контактна особа** | ||
| * **Телефон** — маска +38(000)000-00-00. | * **Телефон** — маска +38(000)000-00-00. | ||
| - | * **Email** | + | * **Email** |
| - | | + | * **Термін постачання, днів**, **Період перегляду, днів**, **Відхилення |
| * **Постачальник за замовчуванням** — прапорець позначає постачальника, | * **Постачальник за замовчуванням** — прапорець позначає постачальника, | ||
| + | * **Платіжні реквізити** — багаторядкове поле. | ||
| Кнопки **Зберегти** (зберігає й пише подію в аудит) і **Скасувати**. | Кнопки **Зберегти** (зберігає й пише подію в аудит) і **Скасувати**. | ||
| =====Акт звірки===== | =====Акт звірки===== | ||
| - | Відкривається ЛИШЕ кнопкою **Акт звірки з постачальником** на панелі інструментів | + | {{ : |
| + | |||
| + | Відкривається ЛИШЕ кнопкою **Звірка** над списком — окремого пункту меню немає. Без обраного постачальника — «Оберіть постачальника». Відкривається окреме вікно «Акт звірки — < | ||
| Панель зверху: | Панель зверху: | ||
| - | * **Період | + | * **Період** / **по** — межі періоду. |
| * **Сформувати** — перебудувати акт за обраний період. | * **Сформувати** — перебудувати акт за обраний період. | ||
| * **Друк** — друк через вбудований браузер; | * **Друк** — друк через вбудований браузер; | ||
| * **Excel** — експорт рухів за період у .xlsx (діалог збереження, | * **Excel** — експорт рухів за період у .xlsx (діалог збереження, | ||
| + | |||
| + | Під панеллю — чотири підсумки: | ||
| Вміст самого акта (у вбудованому браузері): | Вміст самого акта (у вбудованому браузері): | ||
posplus/pro/dovidnyky/partnery.1787230860.txt.gz · Востаннє змінено: повз 127.0.0.1
