Документ списує товар зі складу за обраною причиною і зменшує обліковий залишок обраного складу. Розділ «Складські документи» → Накладна списання.
Спільна механіка документа описана в статті Замовлення постачальнику — тут лише специфіка списання.
Замість поля контрагента шапка документа (блок «СПИСАННЯ») показує поле «Причина списання» — випадаючий список, що підвантажується з довідника причин (лише активні записи, за алфавітом).
Чи обов'язково обирати причину — визначає налаштування; за замовчуванням обов'язково, і збереження без обраної причини блокується зауваженням «Причина списання не вказана».
Полів типу ціни, пов'язаного документа, вхідної накладної (номер і дата) і валюти у шапці списання немає: списання не є розрахунком із контрагентом.
Збереження документа блокується вікном «Документ не можна зберегти», якщо:
Далі кожен рядок звіряється з поточним залишком товару (з урахуванням характеристики) на обраному складі:
У таблиці позицій є колонки «Собівартість» і «Сума», але сам документ (ні при відкритті нового, ні при відкритті вже проведеного) їх не заповнює — обидві завжди показують 0. Фактична собівартість списаного товару визначається на сервері лише в момент проведення і назад у форму не повертається.
Перед проведенням документ автоматично прибирає з таблиці позицій рядки з порожнім товаром; якщо після цього не лишилось жодної коректної позиції, проведення блокується повідомленням «Документ порожній або всі позиції мають помилковий товар.». Проведення і розпроведення в цьому документі працюють так само, як і в інших складських документах.