Зміст

Партнери (постачальники)

Довідник постачальників — контрагенти, у яких підприємство закуповує товар: список із боргом і оплатами по кожному, картка постачальника та акт звірки взаєморозрахунків. Розділ Довідники → Партнери.

Список

Список партнерів

Екран поділено на дві частини: угорі — таблиця постачальників, унизу — документи обраного постачальника з рядом кнопок-фільтрів.

Таблиця постачальників: Партнер (назва, під нею дрібно — контактна особа й телефон), Ми винні, Оплачено, Стан.

Клік по рядку підвантажує його документи в таблицю внизу; подвійний клік одразу відкриває картку постачальника на редагування.

Кнопки над списком:

Додавання, редагування, видалення та кнопка «Оплата» вимагають окремих прав доступу — без них дія блокується повідомленням «Недостатньо прав для цієї дії.».

Таблиця Документи постачальника (унизу): Назва (тип документа — «Надходження», «Повернення» або «Платіж»), Номер, Дата, Сума; у шапці — скільки документів показано і на яку суму; вміст фільтрується кнопками над нею (див. «Фільтри»). Якщо постачальника не обрано — «Оберіть постачальника»; якщо за фільтром нічого не знайдено — «Дані відсутні».

Фільтри

Ряд кнопок у шапці таблиці документів — діє лише на цю таблицю, не на список постачальників угорі.

Тип документа:

Період (за замовчуванням при відкритті екрана — 30 днів):

Стан оплати (діє лише для надходжень — будь-яка з трьох кнопок одразу перемикає тип документа на надходження):

Кнопка Оплата документа над списком оплачує обрану в таблиці накладну надходження (саме цю накладну, а не загальний борг постачальнику). Без обраного рядка — «Оберіть накладну»; якщо документів немає — «Немає документів для оплати»; якщо накладну вже повністю сплачено — «Ця накладна вже повністю сплачена»; якщо накладну за номером не знайдено в базі — «Накладну не знайдено».

Форма додавання/редагування

Картка постачальника

Модальне вікно «Новий постачальник» / «Редагування постачальника» — кнопки Додати / Редагувати зі списку або подвійний клік по рядку. Поля:

Кнопки Зберегти (зберігає й пише подію в аудит) і Скасувати.

Акт звірки

Вікно «Акт звірки»

Відкривається ЛИШЕ кнопкою Звірка над списком — окремого пункту меню немає. Без обраного постачальника — «Оберіть постачальника». Відкривається окреме вікно «Акт звірки — <назва постачальника>», яке одразу формує акт за поточний місяць (з 1-го числа по сьогодні).

Панель зверху:

Під панеллю — чотири підсумки: Борг на початок, Надійшло товару, Оплачено, Борг на кінець.

Вміст самого акта (у вбудованому браузері):