Зміст
Чеки
Журнал касових чеків продажу та повернень за період: список документів з підсумками, фільтрами та деталізацією товарів і оплат обраного документа. Розділ «Чеки та фін. документи» → Чеки.
Список
Ліворуч (центр екрана) — таблиця документів, праворуч — панель деталізації обраного рядка. Над таблицею — панель підсумків.
Колонки списку:
- № — порядковий номер рядка.
- Тип — Чек (звичайний продаж), Борг (чек, проданий у борг) або Повернення.
- Номер — номер чека або повернення.
- Дата / час
- Каса — назва каси.
- Касир
- Клієнт — ім'я клієнта, якщо документ прив'язаний до клієнта.
- Сума
- Знижка — сума знижки на документі.
- Фіскальний — чіп Фіскальний / Не фіскальний. Враховує ПОВНЕ фіскальне покриття за всіма ФОП документа (включно з офлайн-фіскалізацією): документ лишається «Фіскальний», навіть якщо синхронізація ще не встигла завершитися, — головне, що фіскальний чек по кожному потрібному ФОП уже зареєстровано.
Рядки повернень виділені блідо-блакитним фоном, а сума в них (колонка Сума) — червоним текстом. Список відсортований за датою документа, найновіші зверху, і розбитий на дні (у рядку дня — «Оборот дня»). Клік по рядку одразу оновлює панель деталізації праворуч.
Панель підсумків (рахується за поточними фільтрами):
- Чеків — загальна кількість документів у списку, у дужках — розбивка (чеки/повернення).
- Продажі — сума всіх чеків, включно з борговими.
- Повернення — сума всіх повернень, від'ємним числом.
- Готівка / Безготівка — суми оплат готівкою і безготівкою по чеках і поверненнях за обраний період (з урахуванням фільтра клієнта і каси).
- Борг — сума чеків, проданих у борг (частина «Продажів»).
- Сер. чек — середній чек: сума продажів поділена на кількість чеків.
Фільтри
- Період з / по — період за датою документа; за замовчуванням — останні 30 днів.
- Тип — перемикач Усі / Чеки (без боргових) / Повернення / Борг (лише чеки, продані у борг).
- Фіскальний — Усі / Фіскальні / Не фіскальні — той самий критерій повного покриття, що й чіп у списку; фільтр незалежний від фільтра Тип.
- Клієнт — «Усі клієнти» або конкретний клієнт з активною карткою лояльності (у списку — клієнти без картки лояльності не показуються); поруч з іменем, за наявності номера картки, — сам номер у квадратних дужках.
- Каса — «Усі каси» або конкретна активна каса.
- Пошук — за номером або клієнтом.
- Кнопка Оновити — перезавантажує список за поточними фільтрами. Сама зміна дати, типу, фіскального фільтра, клієнта чи каси вже оновлює список автоматично — кнопка потрібна, щоб підтягнути свіжі дані без зміни фільтрів.
Деталізація чека
Угорі панелі — ПРОДАЖ або ПОВЕРНЕННЯ з номером документа і позначкою Фіскальний / Не фіскальний, під ними — ДАТА / ЧАС, КАСИР і КАСА обраного документа.
ОПЛАТА — перелік оплат обраного документа (праворуч — кількість способів):
- спосіб оплати;
- сума;
- під способом оплати — RRN банківської операції. Якщо оплату прийнято примусово (каса втратила зв'язок із терміналом, а той усе ж списав картку — штатний сценарій, а не помилка касира), замість RRN — «Потребує звірки (RRN немає)» (номер зі слипа не вводили) або «RRN — потребує звірки» (номер відомий, але звірка з банківською випискою все одно потрібна).
- Якщо оплат не знайдено — один рядок «Борг (без оплати)» із сумою документа (колонка Сума у списку).
- Під переліком — РАЗОМ (для повернення — ДО ПОВЕРНЕННЯ, червоним), сума документа великим шрифтом.
ТОВАРИ — перелік позицій обраного документа, праворуч — «N позицій». Для кожної позиції:
- порядковий номер і назва товару;
- під назвою — «кількість × ціна»;
- праворуч — сума.
Список товарів відсортований за назвою.


